Oficina Control Interno
20 de noviembre de 2021 2024-10-24 10:48Oficina Control Interno
SOBRE NOSOTROS
Oficina de Control Interno
Nuestro objetivo es verificar que las actividades que realizan los procesos de la Universidad del Atlántico cumplan las disposiciones legales y reglamentarias que les competen, buscando contribuir al mejoramiento continuo de la entidad. Este proceso interactúa con todos los procesos del SIG en cumplimiento de sus actividades.
Resolución 001391 del 26 de abril del 2021
“Mediante el cual se actualiza el Comité de Coordinación de Control Interno de la Universidad del Atlántico, se deroga la Resolución 001424 del 10 de septiembre de 2018 y se dictan otras disposiciones”
Modelo Estándar
Actividades
- Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso.
- Planificar la ejecución de las auditorias.
- Ejecutar auditorias.
- Promover la cultura de autocontrol y autogestión dentro de la Institución.
- Evaluar los controles de los procesos y realizar sugerencias sobre los mismos.
- Realizar seguimiento a las recomendaciones presentadas en los informes.
- Realizar acciones preventivas y correctivas sobre las evaluaciones del proceso.
Información de interés
Programa de auditorías
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Informe de evaluación semestral del control interno
2024
2023
- INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2023.
- INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2023
2022
- INFORME DE EVALUACION SEMESTRAL DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO- PERIODO 2022-2
- INFORME DE EVALUACION SEMESTRAL DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO- PERIODO 2022-1
2021
2020
Informe de Auditorias de Control
2023
- Informe de auditoria al proceso de Docencia
- Informe de auditoría a la Unidad de Salud
- Informe de Control Interno al Proceso Gestión de Talento Humano
- Informe de Control Interno al Proceso Direccionamiento Estratégico.
- Informe de Control Interno al Proceso Gestión Tecnológica y Comunicaciones.
- Informe de Control Interno al Proceso de Control Interno Disciplinario
- Informe de Control Interno a la Oficina de Egresados.
- Informe de Control Interno al Proceso Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo.
- Informe de Control interno al Proceso Bienestar Universitario.
- Informe de Control Interno al Proceso Docencia.
- Informe de Control interno al Proceso Extensión Y PS.
- Informe de Control Interno al Proceso Gestión Ambiental.
- Informe de Control Interno al Proceso Gestión de Bienes, Suministros y Servicios.
- Informe de Control Interno al Proceso Gestión de Bienes, Suministros y Servicios_Compras y Contrataciones.
- Informe de Control Interno al Proceso Gestión Documental.
- Informe de Control Interno al Proceso Gestión Financiera.
- Informe de Control Interno al Proceso Gestión Jurídica.
- Informe de Control Interno al Proceso Investigación.
- Informe de Control Interno al Proceso Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.
- Informe de Auditoría de Proyectos Sistema General de Regalías (SGR).
- Informe de verificación normas sobre uso de software y derechos de autor.
2022
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE CONTROL DISCIPLINARIO
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE GESTION AMBIENTAL
- INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
- INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
- INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE DOCENCIA
- INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE JURIDICA
- INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS DE REGALÍAS.
- INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE INVESTIGACION
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
- INFORME DE CONTROL INTERNO A OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
- INFORME DE CONTROL INTERNO A OFICINA DE EGRESADOS
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE BIENESTAR
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
- INFORME VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE USO DE SOFTWARE 2021
2021
- INFORME DE CONTROL INTERNO A LA UNIDAD DE SALUD VIGENCIA 2020 – 2021
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO GESTION JURIDICA
- INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE USO DE RECURSOS ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE LOS FONDOS DE REGALÍAS.
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE INVESTIGACION
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
- INFORME DE CONTROL INTERNO DOCENCIA
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES
- INFORME DE CONTROL INTERNO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN – VIGENCIA 2020
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO VIGENCIA 2020
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO A PÉRDIDA DE EQUIPOS
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE CURSOS LIBRES
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA SEPTIEMBRE 2021
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE GESTION AMBIENTAL
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIONES
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA JULIO 2021
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA JUNIO 2021
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA MAYO 2021
- INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
- PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y MEJORAMIENTO
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA ABRIL 2021
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA MARZO 2021
- INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA FEB 2021
- INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SOBRE USO DEL SOFTWARE 2020
2020
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO
- INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, AUTOCONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
- INFORME DE CONTROL INTERNO A LA UNIDAD DE SALUD VIGENCIA 2019 – 2020
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DICIEMBRE 2020
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.
- INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
- PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE DOCENCIA
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020
- PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA JULIO 2020.
- INFORME DE CONTROL INTERNO A LA UNIDAD DE SALUD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO GESTION FINANCIERA
- INFORME DE EVALUACION SEMESTRAL DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO- PERIODO 2020-1
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIONES
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA JUNIO 2020
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 2020
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TALENTO HUMANO
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NOMINA DE PENSIONADOS
- INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SOBRE USO DE SOFTWARE
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CURSOS LIBRES DE LENGUAS EXTRANJERAS
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DOCENCIA
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INVESTIGACION, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
2019
- INFORME DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE SALUD VIGENCIA 2018 – 2019
- INFORME DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PROCESOS DISCIPLINARIOS VIGENCIA 2018
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE REVISIÓN DE HALLAZGOS DE LA NOMINA DE PENSIONADOS
- INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2018
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 2018
- INFORME DE CONTROL INTERNO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN VIGENCIA 2018
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2018
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE RELACIONES INSTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES DE LA AUDITORÍA REALIZADA EN LA VIGENCIA 2018
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
- INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE CURSOS LIBRE DE LENGUAS EXTRANJERAS
- INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE VICERRECTORIA DE DOCENCIA VIGENCIA 2018
- INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
- INFORME DE CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
- INFORME VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE USO DE SOFTWARE
Evaluación del control interno - DAFP
Informes de austeridad en el gasto
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Informe de control interno contable chip
Informe seguimiento PQRS
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Seguimiento a las estratégias del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
2024
- Informe de seguimiento al plan Anticorrupción y atención al ciudadano agosto 2024
- Informe de Seguimiento Administración de Riesgos a corte de Agosto 2024
- Informe de seguimiento al plan Anticorrupción y atención al ciudadano abril 30 2024
- Informe de Seguimiento Administración de Riesgos a corte de Abril 30 2024
2023
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano diciembre 31 2023
- Informe de Seguimiento a la Administración de Riesgos diciembre 31 2023
- Informe de seguimiento a la administración de riesgos agosto 30 2023.
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto 31 2023.
- Informe de seguimiento a la administración de riesgos abril 30 2023
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano abril 30 2023
2022
- Informe de seguimiento a la administración de riesgos diciembre 31 de 2022
- Informe de seguimiento a la administración de riesgos agosto 31 de 2022
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto 31 de 2022
- Informe de seguimiento a la administración de riesgos abril 30 de 2022
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte abril 30 de 2022
2021
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano diciembre 31 de 2021
- Informe de seguimiento a la administración de riesgos Diciembre 31 de 2021
- Informe de seguimiento a la administración de riesgos agosto 30 de 2021
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto 30 de 2021
- Informe de seguimiento a la administración de riesgos abril 30 de 2021
- Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano corte Abril 30 de 2021
2020
- Informe De Seguimiento A La Administración De Riesgos De La Universidad Del Atlántico Diciembre 31 2020
- Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano corte Diciembre 31-2020
- Informe Auditoría a la Administración de Riesgos Agosto 2020
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto 2020
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano abril 30 de 2020
- Informe de Control Interno a la Administración de Riesgos de la Universidad del Atlántico con corte abril 30 de 2020
2019
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano Diciembre 31 del 2019
- Informe de control interno a la administracion de riesgos agosto 31 del 2019
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano agosto 31 del 2019
- Informe de control interno a la administracion de riesgos abril 30 del 2019
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano abril 30 del 2019
2018
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano diciembre 31 de 2018
- Informe de seguimiento al Plan de Participacion Ciudadana primer semestre 2018
- Informe de Control Interno a la Administración de Riesgos
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano agosto de 2018
- Informe de control interno a la administracion de riesgos de la Universidad del Atlántico
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano abril de 2018
2017
- Seguimiento a las estrategias del plan anticorrupcion
- Segundo Seguimiento a las estrategias del plan anticorrupcion-septiembre 2017
- Tercer Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Atlántico
2016
Informe de Control Interno sobre rendición de Cuentas
- Informe sobre la rendición de cuentas vigencia 2023, proyectado por la Oficina de Control Interno
Informe sobre la Rendición de Cuentas Vigencia 2022, proyectado por la Oficina de Control Interno
- Informe sobre la Rendición de Cuentas Vigencia 2021, proyectado por la Oficina de Control Interno
- Informe sobre la Rendición de Cuentas Vigencia 2020, proyectado por la Oficina de Control Interno
- Informe de Control Interno a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas
- Informe sobre la Rendición de Cuentas Vigencia 2018, Proyectado por la Oficina de Control Interno
- Informe sobre la Rendición de Cuentas Vigencia 2019, proyectado por la Oficina de Control Interno